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关于蓝山县2019年财政预算执行情况与2020年县本级财政预算(草案)的报告
  • 2020-06-05 15:12
  • 来源: 蓝山县财政局
  • 发布机构:蓝山县财政局
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2020年蓝山县政府预算公开目录

第一部分 政府预算公开报告目录

一、2019年财政预算执行情况

(一)2019年一般公共预算执行情况

(二)政府性基金预算执行情况

(三)国有资本经营预算执行情况 

(四)社保基金预算执行情况

(五)债务基本情况
二、2019年财政预算执行主要特点

(一)坚决落实减税降费政策

(二)千方百计增加可用财力

(三)支持打赢打好“三大攻坚”

(四)不断推进民生福祉改善

(五)努力推动管理水平迈上新台阶

三、2020年财政预算草案

(一)一般公共预算收支安排情况
(二)政府性基金预算编制情况
(三)国有资本经营预算编制情况
(四)社保基金预算编制情况

四、开拓创新,攻坚克难,全面完成2020年预算任务

(一)立足执行法律法规,进一步确保政策落实到位
(二)立足政策加力提效,进一步激发经济活力
(三)立足收入效益提升,进一步增强财政综合实力
(四)立足打好三大攻坚战,进一步实现高质量发展
(五)立足民生保障,进一步提升群众幸福感获得感
(六)立足预算执行管理,进一步提升理财水平

第二部分  2020年永州市本级预算公开说明目录

 二、政府预算公开表

(一)一般公共预算收入预算表

(二)一般公共预算支出明细表表

(三)一般公共预算本级支出表

(四)一般公共预算税收返还和转移支付表

(五)一般公共预算平衡表

(六)基金预算收支表

(七)国有资本经营预算收支表

(八)社会保险基金预算收支表

(九)“三公”经费预算表

(十)新增债务限额情况表

(十一)政府债务余额情况表

(十二)蓝山县2020第一批县级财政专项扶贫资金项目计划表

蓝山县2019年预算执行情况与2020财政预算草案的报告

-2020年5月26日在蓝山县第十七届人民代表大会第四次会议上

县财政局局长 陈川宏

各位代表:

我受县人民政府委托,向会议报告全县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案,请予审议。

一、2019年财政预算执行情况

(一)2019一般公共预算执行情况

2019年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会的有效监督下,全县财政坚持稳中求进工作总基调,切实履行职能,积极培植财源,努力增加可用财力,优化支出结构,提高理财水平,着力深化财税改革,规范财政管理,全年财政运行总体平稳。2019年财政预算执行情况是:

1、一般公共预算收入完成情况

2019年,全县一般公共预算收入完成107967万元,较上年增长12.3%,其中:地方一般公共预算收入75365万元,较上年增长7.6%;上划中央收入25736万元,较上年增长23.7%;上划省级收入6866万元,较上年增长29.6%

2、一般公共预算支出完成情况

2019年,全县一般公共预算支出完成293031万元,较上年增长1.8%,其中:一般公共服务支出20098万元,较上年增长7.1%;公共安全支出9926万元,较上年增长26.2%;教育支出58757万元,较上年增长2.4%;科学技术支出5525万元,较上年增长55.6%;文化旅游体育与传媒支出5860万元,较上年增长5%;社会保障和就业支出45722万元,较上年增长12.1%卫生健康支出30894万元,较上年增长8.3%;节能环保支出8930万元,较上年增长38.1%;城乡社区支出10346万元,较上年增长25.2%;农林水支出60683万元,较上年下降26.7%(主要是毛俊水库建设项目专项转移支付补助较上年减少35000万元导致的减支);交通运输支出12901万元,较上年增长88.9%;资源勘探工业信息等支出4554万元,较上年增长280.5%(主要是企业改制增加的支出);商业服务业等支出1353万元,较上年增长5.4%;金融支出109万元,较上年增长14.7%自然资源海洋气象等支出4218万元,较上年增长6.3%;住房保障支出8100万元,较上年下降25.9%(主要是受政策性因素影响保障性住房转移支付资金减少2441万元导致的减支;粮油物资储备支出175万元,较上年增长37.8%灾害防治及应急管理支出1115万元;其他支出89万元;债务付息支出3676万元

3、一般公共预算收支平衡情况

2019年全县一般公共预算收支平衡情况是:地方一般公共预算收入75365万元,上级补助收入167964万元,地方政府债券转贷补助收入43602万元,政府性基金预算调入35900万元,上年结余1417万元,收入总计324248万元。一般公共预算支出293031万元,上解支出3885万元,地方政府一般债券还本支出26903万元,结转下年429万元,支出总计324248万元,一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

本级政府性基金收入70807万元其中国有土地使用权出让金收入68492万元城市基础设施配套费收入2303万元污水处理费收入12万元),债券转贷收入14700万元政府性基金上级补助收入1139万元上年结余217万元收入总计86863万元。本级政府性基金支出50816万元上解支出16万元,调出资金35900万元,结转下年131万元,支出总计86863万元

(三)国有资本经营预算执行情况

2019年国有资本经营收入540万元其中农商银行股本分红540万元国有资本经营预算支出540万元;当年收支平衡。

(四)社保基金预算执行情况

2019社会保险基金收入总计83472万元,社会保险基金支出总计85247万元当年收支结余-1775万元,年末滚存结余33116万元。

(五)债务基本情况

1、政府债务基本情况。2018年年初地方政府债务余额128240万元,其中一般债务103563万元,专项债务24677万元,2018年地方政府债务余额限额(预算数)148216万元,其中一般债务115549万元,专项债务32667万元。2018年地方政府债务收入27232万元,其中一般债务17972万元,专项债务9260万元。2018年采用其他方式化解的债务本金1776万元,2018年地方政府债务还本支出9032万元,其中一般债务7772万元,专项债务1260万元。2018年末地方政府债务余额148216万元,其中一般债务115549万元,专项债务32667万元。2019年度地方政府债券还本付息预算数17862万元,其中置换债券251万元,易地扶贫搬迁贷款本金1886万元,其他政府性债务还本6265万元。截至2019年末,全县政府性债务余额378932万元,其中政府债务169715万元,政府隐性债务195229万元,关注类债务13988万元。与2018年8月底财政部锁定的数据相比减少8602万元,其中政府债务增加39692万元(2018年9月至2019年12月争取到的新增债券资金),政府隐性债务减少23702万元,关注类债务减少24592万元。

2、政府隐性债务化解情况。截止2019年末,我县完成2018年至2019年隐性债务累计化债计划23702万元,占两年累计化债计划20424万元的116.1%。2019年1-12月化解隐性债务21096万元,其中化解2019年后隐性债务计划19390万元、化解2018年累计隐性债务1706万元,2019年隐性债务化解占全年计划的118.4%。累计化债资金来源为:县财政资金安排偿还15153万元,置换债券偿还1900万元,债务单位自有资金偿还5768万元,隐性债务转化881万元。

二、2019年财政预算执行主要特点

(一)坚决落实减税降费政策。一是加强宣传解读。充分利用税收宣传月、党员活动日、电子显示屏等形式开展减税降费政策宣传工作,帮助社会各界更好地知晓政策,用好政策。二是落实减税降费措施。全力以赴推进减税降费各项举措落实落细落地,确保符合企业税费减免政策的纳税人应减尽减,用政府过紧日子换取企业和群众过好日子,全年累计减免税费1.89亿元。三是加强沟通协调。加强与税务局沟通衔接,建立跨部门工作联动机制,实时掌握减税降费政策落实情况认真分析减税降费数据,详细测算对财政收入的影响,及时提出具体应对措施。

(二)千方百计增加可用财力。是培植财源实施创新引领开放崛起战略,大力发展民营经济、劳务经济和外向型经济;牢牢抓住国家发改委批复湘南湘西承接产业转移示范区的机遇,加快招商引资力度。引进皮具玩具项目30个,吸引总投资达35亿元,其中湘江源皮具产业园2019年纳税1020万元二是强化征管。建立外地建筑企业在本地注册激励机制,鼓励外地建筑企业自愿成立分公司,充分发挥业主单位和住建、发改、房产、公共资源交易中心等部门的职能作用,在全县形成合力,全年实现外地建筑企业分公司缴纳税款3359万元推进综合治税平台建设,通过综合治税信息平台获取的各部门涉税信息,运用信息分析对比等技术手段,摸清税源家底,动态监控税源,打造“纵到底、横到边、全覆盖、无缝隙”的地方税源网格化管理新模式。三是向上争资。主动对接中央、省级财政政策走向及资金安排重点,积极配合部门做好项目的规划、筛选、申报工作并积极与上级部门沟通联系,全年共争取一般性转移支付补助资金140485万元,同比增长5.1%;争取到新增债券转贷收入31400万元,上年增加13200万元;争取置换债券26902万元,较上年增加17869万元。

支持打赢打好“三大攻坚”一是打好精准脱贫攻坚战。全年安排扶贫资金9012,其中专项扶贫资金1718万元,专项实施健康扶贫、教育扶贫、易地扶贫搬迁、产业扶贫等项目,专款专用,顺利通过省脱贫攻坚实地考核和国家财政专项扶贫资金绩效评价考核,有力的保障了贫困群众的权益,为全力打好精准脱贫攻坚战构筑了坚强后盾,全县43个贫困村全部出列。二是打好污染防治攻坚战。全面整改上级环境督查发现问题,投入环保专项资金8930万元,支持大气污染防治、林业生态保护、农村环境整治、污水处理、湘江源生态保护等项目推进,全力打造宜居环境。三是打好防范化解重大风险攻坚战。紧紧围绕化债方案,明确化债目标,细化化债责任,2019年化解债务31838万元,全面完成全年化债目标;大力推动融资平台转型,督促平台公司科学制定转型工作方案,充实平台公司资产,助推平台公司做实做大做强,打造融资平台造血功能;积极支持金融创新,建立县财信融资担保有限公司。2019年全县债务工作绩效考核在全市排第一名。

   (四)不断推进民生福祉改善。2019年持续加大民生投入,大力推进民生工程和民生实事,全县民生保障支出22.04亿元,占一般公共预算支出的比重达75.2%。一是加快推进教育强县建设。2019年教育支出58757万巩固完善义务教育经费保障机制,全面落实义务教育学生三免一补政策,实开展“四名工程”,推动义务教育均衡发展;提高普通高中生均公用经费补助标准,支持高中教育全面发展;全力支持示范性中学、城区学位项目建设,新增城区学位13005个,全县义务教育大班额彻底消除二是支持文化体事业2019文化旅游体育与传媒支出5860万元。支持文化站(馆)等三馆一站免费开放,支持乡村文化广场、农家书屋建设,支持开展全民健身和乡村旅游活动等顺利通过省级文明指数测评三是强化社会保障体系建设。2019年社会保障支出45722万。按照“兜底线、织密网、建机制”的基本要求,全面建设多层次的社会保障体系。重点落实城乡居民基本医疗保险、基本养老保险、城乡最低生活保障、特困人员供养、临时救助、医疗救助等补助政策四是促进医疗卫生事业发展。2019卫生健康支出30894万夯实公共卫生服务基础,落实基本公共卫生服务补助资金,支持医养结合、医技大楼、村卫生室标准化等项目建设五是促进农业农村发展。推动乡村振兴战略,全年共投入农业资金21075万元,扎实开展农村人居环境整治,支持南平特色小镇建设,进一步改善农村生产生活条件,增强了人民群众的获得感、幸福感。

   (五)努力推动管理水平迈上新台阶。一是财政监管机制不断完善。全面落实一般性支出压减10%要求,压减部门预算资金432万元,统筹用于支持打好“三大攻坚战”、保障和改善民生等重点领域聘请中介机构对县自然资源局、县交通运输局12个单位2018年收支情况进行整体评价,对钟水河治理工程、农村危房改造工程26个专项资金进行重点绩效评价,评价资金总额37767万元政府采购节约资金1470万元,节约率10.3%加强财政投资评审,2019年完成1414个项目评审,审减金额26354万元,审减13.7%;收回财政存量资金6813万元,财政暂付款清理工作获得省财政奖励200万元。二是推进阳光财政。按《中华人民共和国预算法》要求2019年在政府门户网站及时公开了政府预决算、所有县直部门的部门预决算和三公经费预决算首次向人大常委会报告全行政事业性国有资产管理情况三是全面推进政府会计制度改革。根据省财政厅推进政府会计改革的工作部署和要求,抓部署,重落实,加强组织领导,印发工作方案,强化培训宣传,完善技术支持,做好政策衔接,各部门政府新会计制度全面贯彻实施,不断提升财务管理水平。四是深化国库改革。全年办理国库集中支付业务中直接支付业务占比达到90%以上,完成了全县国库集中支付电子化改革,推进综合治税信息管理平台上线运行。

在充分肯定成绩的同时,我们必须清醒地看到,财政工作也还存在一定差距,面临一些难题,可用财力少、财政收支矛盾十分突出、债务风险防范化解压力大、财政监督管理有待进一步加强等。面对这些问题,需要我们科学研判、精准把握,采取有效措施逐步加以解决。

2020年财政预算草案

2020年全县财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议、全国财政工作会议和省、市财政工作会议精神,认真落实中央、省、市和县委、县政府决策部署,切实发挥财政“保基本、守底线、稳增长、调结构、防风险”的职能,构建科学规范、公开透明、约束有力的现代预算制度。积极的财政政策要加力提效,创新财政支持经济发展方式,增强财政可持续性;调整优化支出结构,牢固树立过“紧日子”的思想,严格压缩一般性支出,提高财政政策的精准度和有效性;着力推进财税改革,加快建设现代财政制度,全面实施绩效管理;加强地方政府债务管理,积极防范化解地方政府债务风险,坚决打赢打好疫情防控总体战和“三大攻坚战”,保持全县经济持续健康发展和社会大局稳定。

根据上述指导思想,2020年财政收支预算的主要指标安排如下:

   (一)一般公共预算收支安排情况

1、一般公共预算收入安排情况

2020年安排一般公共预算收入108502万元,较2019年完成数(下同)增加535万元,增长0.5%。其中:税收收入86927万元,较上年增加532万元,增长0.6%,占一般公共预算收入的80.1%;非税收入21575万元,非税收入占一般公共预算收入的19.9%上划中央收入23201万元,较上年减少2535万元,下降9.9%上划省级收入6167万元,较上年减少699万元,下降10.2%。

财政总收入明细项目如下:

1)地方一般公共预算收入79134万元,较上年增加3769万元,增长5%,其中:税收收入57559万元,包括:增值税13450万元,企业所得税1450万元,个人所得税999万元,资源税220万元,城市维护建设税2789万元,房产税450万元,印花税497万元,城镇土地使用税1246万元,土地增值税9695万元,车船税650万元,耕地占用税14711万元,契税8936万元,烟叶税2400万元,环保税66万元;非税收入21575万元,包括:专项收入3686万元,行政事业性收费收入3800万元,罚没收入5469万元,国有资源有偿使用收入7118万元,其他非税收入1502万元。

2上级补助收入172499万元,其中返还性收入4140万元,一般性转移支付收入133412万元,专项转移支付收入34947万元。

3)调入资金78523万元,其中政府性基金预算调入47000万元,国有资本经营预算调入31523万元。

2、支出安排情况

2020一般公共预算支出326279万元。按支出功能分类科目编制情况如下:一般公共服务支出31744万元;公共安全支出10116万元;教育支出41716万元;科学技术支出1449万元;文化旅游体育传媒支出2160万元;社会保障和就业支出52761万元;卫生健康支出40258万元;节能环保支出6118万元;城乡社区支出44589万元(含园区及城市基础设施等重点项目建设资金40000万元;农林水支出56748万元;交通运输支出8607万元;资源勘探工业信息等支出222万元;商业服务业等支出321万元;金融支出46万元;自然资源海洋气象等支出1925万元;住房保障支出9800万元;粮油物资储备支出31万元;灾害防治及应急管理支出1633万元;预备费3400万元;其他支出8150万元,债务付息支出4485万元

3、一般公共预算收支平衡情况

2020地方一般公共预算收入79134万元,上级补助收入172499万元,调入资金78523万元,上年结余429万元,收入总计330585万元。2020一般公共预算支出326279万元,上解支出3885万元,结转下年421万元,支出总计330585万元,一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算编制情况

2020年县本级政府性基金收入80300万元其中国有土地使用权出让金收入78750万元城市基础设施配套费收入1500万元污水处理费收入50万元),政府性基金上级补助收入1100万元,上年结余131万元,政府性基金收入总计81531万元。县本级政府性基金支出34390万元(其中国有土地使用权收入安排的支出30000万元,用于园区产业引导支出,上解支出16万元,调出到一般公共预算47000万元,结转下年125万元,政府性基金支出总计81531万元

(三)国有资本经营预算编制情况

2020年国有资本经营收入68023万元(其中农商银行股本分红收入500万元,幸福里楼盘地上建筑物处置收入37523万元,行政事业单位、国企改制资产处置收入30000万元),国有资本经营支出36500万元(其中幸福里楼盘回购成本36000万元调出资金31523万元,收支平衡

(四)社保基金预算编制情况

2020年社会保险基金收入总计65876万元,社会保险基金支出总计60952万元,当年收支结余4925万元,年末滚存结余37321万元2019年7月企业职工基本养老保险基金由省级统筹,2020年起县级不再编列预决算)。

四、开拓创新,攻坚克难,全面完成2020年预算任务                            

2020年,我们将紧紧围绕本次会议确定的预算目标,全力推进县委经济工作会议确定的“八大聚焦”、“八大聚力”,砥砺奋进,务实创新,突出重点、聚力攻坚,进一步强化预算管理,规范政府收支,切实发挥好财政在服务全县经济社会发展大局中的基础作用。2020年主要财政预算任务是:

(一)立足执行法律法规,进一步确保政策落实到位。严格执行国家方针政策,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻中央经济工作会议、全国财政工作会议和省财政工作会议决策部署,实施积极的财政政策,更加注重结构调整巩固和拓展减税降费成效。严格执行《中华人民共和国预算法》,认真贯彻“以收定支,量力而行”的原则,严禁超越发展阶段和财力可能安排的支出,加大优化财政支出结构力度,坚持政府过紧日子,切实做到有保有压。坚持兜牢底线,“三保”支出优先安排,民生项目优先保障,全力落实“六保”任务。深化财税体制改革,创新监管手段,确保党的各项财政政策落实到位。

(二)立足政策加力提效,进一步激发经济活力。牢固树立“以产业比实力、以项目论英雄”的产业建设理念,持续开展产业项目建设年活动,重点支持毛俊水库工程、湘九公路、东方大道、蓝山大道、星级宾馆、舜水田园综合体等项目,提升发展活力。突出“真招商,招真商”,支持皮具箱包、玩具产业、轻纺制鞋、现代农业、生态旅游发展,促进支柱产业做大做强。大力支持优质企业、骨干企业发展,加快推进县财信融资担保公司和省农业信贷融资担保有限公司开展业务,带动金融机构加大对中小企业和“三农”经济的信贷支持,增强经济发展活力。优化营商环境,加大园区基础设施建设投入,全力支持皮具箱包科技产业园、星月玩具、标准厂房建设,努力把园区打造成产业集聚、配套完善、环境优美的城市新区。

(三)立足收入效益提升,进一步增强财政综合实力。深入贯彻落实国家和省针对新冠肺炎疫情防控和支持企业复工复产出台的各项财税支持政策,克服疫情带来的不利影响,依法依规强化组织收入,确保取得疫情防控和经济社会发展双胜利。全面提高税收征管质量和效率,健全税收保障机制,用好综合治税信息平台,切实抓好重点行业、重点税源、重点税收的有效监控。合理规划并增加商住用地规模,大力支持房地产发展和旧城改造,增加土地出让金收入,保障城市基础设施和项目建设。加大向上争资力度,加强转移支付政策研究,通过强化对税收结构、分配系数的分析,强化与项目申报、实施部门的配合联动,努力争取上级政策支持,缓解县财政资金压力。

(四)立足打好三大攻坚战,进一步实现高质量发展。紧扣“两不愁三保障”要求,支持打好精准脱贫攻坚战,在产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫等方面持续发力,推进扶贫项目资金实施全过程绩效管理,推行扶贫项目安排和资金使用情况公告公示,提高扶贫资金使用效益。切实扛起湘江源保护政治责任,支持打好污染防治攻坚战,聚焦黑臭水体、工矿企业污染、农业面源污染、扬尘污染等问题,多措并举加大环保治理投入,重点解决突出环境问题,着力推进生态环保建设。坚持底线思维,增强忧患意识,支持打好防范化解重大风险攻坚战,全面落实化债方案确定的偿债资金来源,压实融资平台偿还责任;积极争取上级债券支持,稳妥化解债务存量;加快推进幸福里楼盘处置,深化平台公司市场化转型,优化、整合和组建市场化的平台公司,加大对转型后的平台公司补资产、补资本、补营收,提升平台公司造血功能;继续加大农商行不良贷款清收力度,积极化解金融领域风险。

(五)立足民生保障,进一步提升群众幸福感获得感。坚持民生导向,注重民生政策的公平性和可持续性,加大投入全力保障重点民生支出需求。支持优先发展教育事业,持续加大教育领域投入。加大公共卫生投入,提高医疗服务水平,强化对新冠肺炎疫情经费保障,确保患者、医护及相关人员、有关医疗卫生机构应享尽享救助补助或经费保障政策。加大社会保障投入,稳步提高城乡居民基本养老、基本医保、城乡低保等补助标准。推动完善公共文化服务体系,统筹资金创建全国公共文化服务体系示范区,提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性。认真贯彻落实粮食安全责任制和稳定生猪生产的各项政策措施,做好粮油补贴工作,支持粮食生产服务体系建设,支持高标准农田建设,改善农村人居环境,扎实推进乡村振兴战略。聚力城市品质提升,加大对城市规划、城区道路、交通站点、城乡供水、地下管网、农贸市场等投入,推动城市建设再完善。

(六)立足预算执行管理,进一步提升理财水平。牢固树立过紧日子的思想,严格控制一般性支出,在保工资、保运转、保基本民生的基础上,优化支出结构,公用经费平均压减15%。硬化预算约束,坚持无预算不开支、有预算不超支,不必要的项目支出要坚决取消,新增项目支出要从严控制,原则上不开新的支出口子,要将财政可承受能力评估作为重大政策出台和重大项目决策的必要前置环节。进一步加强政府投资建设项目管理,严格工程变更审批程序,提高相关单位及人员的责任意识,有效控制工程造价和超概算情况。深化国库管理改革,完善国库集中支付制度,全面推进国库集中支付电子化改革,实现全业务电子化管理,逐步形成安全高效的电子化支付体系。对行政事业单位经营性国有资产全面清理,加强办公用房、办公设备等闲置资产的盘活利用。推进绩效管理改革,强化预算绩效评价结果运用,实行财政资金全程监督、绩效评估和责任追究。强化财政监督管理,严格执行财政违法行为处罚处分条例,坚决查处违法违规行为,严肃财经纪律。

各位代表做好新时代、新形势下的财政工作任务艰巨、使命光荣,我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜,在县委、县政府的坚强领导下,深入贯彻党的十九大精神,自觉接受人大监督,虚心听取政协的建议不忘初心、牢记使命,改革创新、真抓实干,确保完成2020财政工作任务,为谱写蓝山发展新篇章提供坚实的财力保障。

                                                  

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1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.社会保险基金预算。对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

4.国有资本经营预算。对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

5.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织,依据有关法律、行政法规,履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。

6.地方政府专项债券。指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

7.地方政府性债务。指地方政府和所属机构为项目建设直接借入、拖欠或因提供担保、回购等信用支持形成的债务。

8.预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金,用于弥补预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督

附件:2020年财政预算公开和“三公”经费预算公开

2018年度蓝山县地方政府债务余额情况

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